|
Faktúra |
2
|
fa_202_el_energia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120
|
el. energia
|
265,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
128
|
čistiace prostriedky
|
42,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Michal Repta |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
127
|
knihy-čítame radi
|
532,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
126
|
ochrana objektu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ZOS Bezpečnosť s r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
125
|
sklenná zástena za umývadlo
|
121,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VRM- interiér s. r. o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
124
|
el. energia
|
63,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
123
|
el. energia
|
397,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
122
|
el. energia
|
50,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
121
|
el. energia
|
162,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
119
|
ochrana objektu
|
27,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ZOS Bezpečnosť s r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
130
|
telefón
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
118
|
telefón
|
29,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
117
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
116
|
plyn
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slov.plynár. priemysel |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
115
|
tablety-digitálne technológie
|
1 077,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Fast plus spol.s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
114
|
vybavenie kuchyne-taniere, misy, poháre...
|
717,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
113
|
prenájom rohoží
|
37,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
112
|
knihy MŠ- hravé čítanie
|
109,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
111
|
čistiace prostriedky
|
158,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Michal Repta |
|
|
|
17.06.2021 |